Внутренний аудит
В рамках реализации третей линии защиты осуществляется функция внутреннего аудита. Подразделением, отвечающим за реализацию функций внутреннего аудита в Компании, является Департамент внутреннего аудита.
Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров Компании, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности Департамента внутреннего аудита, в том числе утверждение Плана деятельности, бюджета внутреннего аудита, Отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита.
Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования Департамента внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», утвержденной решением Совета директоров (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016 с изменениями согласно протоколу от 23 марта 2017 года № 223/207).
Целью Департамента внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.
В 2018 году численность сотрудников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла шесть человек.
Подразделением внутреннего аудита в 2018 году проведено 69 мероприятий, в том числе 14 проверочных мероприятий и 55 мероприятий иного рода.